崗位職責:
1、參與制定公司年度、專項內審計劃;通過分析性復核、穿行測試、訪談、走訪等審計方法協助內審負責人開展內審工作;收集審計證據、整理審計工作底稿、撰寫內審報告初稿;
2、協助內審負責人與被審計部門溝通內審中發現的問題,形成內審建議并及時向內審負責人反饋;
3、協助內審負責人持續跟蹤督促被審計部門對內審建議的整改落實,并定期向內審部門負責人匯報落實情況;
4、協助內審負責人對OA,ERP等系統中的流程進行日常審計監督,定期向內審部門負責人反饋異常情況;
5、通過流程診斷,風險漏洞審查等,協助內審負責人推動公司內控缺陷整改及制度優化;
6、內審部門負責人交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計、審計、財務管理、經濟或相關專業本科及以上學歷;
2、有高科技企業財務、審計實習經驗,或大型會計事務所實習經驗者優先;
3、持有CPA證書或通過CPA會計、審計單科考試者優先;
4、具有良好的審計調查能力和邏輯思維能力,能運用審計調查方法識別出復雜問題并提出解決方案。
5、具有良好的文字功底和表達能力;具有良好的溝通協調能力,具備一定的抗壓能力。
6、具有良好的英語讀寫能力,能與外籍員工無障礙溝通;
7、熟練使用OFFICE辦公軟件;
8、學習能力強、工作積極主動、具有時間觀念、嚴謹細致、客觀公正、廉潔奉公、具有保密意識;
9、工作地點:上海。